| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2009 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-11 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| KETY | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Prognoza wyników finansowych na 2009 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Grupy KÄ™ty SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2009 roku zatwierdziÅ‚a budżet spóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej na 2009 rok.
W 2009 roku Grupa KapitaÅ‚owa osiÄ…gnie ponad 1 mld zÅ‚ przychodów ze sprzedaży oraz 60 mln zÅ‚otych zysku netto. GÅ‚ównymi czynnikami wpÅ‚ywajÄ…cymi na niższy poziom przychodów w stosunku do roku 2008 bÄ™dzie spadek sprzedaży iloÅ›ciowej. WiÄ™kszÄ… sprzedaż od zeszÅ‚orocznej prognozujÄ… Segment OpakowaÅ„ GiÄ™tkich (wzrost o 6%) oraz Segment Akcesoriów Budowlanych (wzrost o 3%). PozostaÅ‚e segmenty odnotujÄ… mniejszÄ… sprzedaż w stosunku do 2008 roku (spadek od 4% do 26%), przy czym najwiÄ™kszy spadek sprzedaży iloÅ›ciowej nastÄ…pi w Segmencie Wyrobów Wyciskanych.
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) zmaleje o ok.10% do poziomu 171 mln zł. Natomiast zysk netto wyniesie 60,7 mln zł, co oznacza 4,3 % spadek w stosunku do roku 2008.
Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych danych finansowych na rok 2008
2009* 2008* zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 046 1 183 -12%
EBIT 108,5 128 - 16%
EBITDA 171,7 190 - 10%
Zysk netto 60,7 63,4 - 4,3%
wydatki inwestycje 68,0 84,0
- kwota ok. 11 mln zÅ‚ stanowi przesuniÄ™te pÅ‚atnoÅ›ci z projektów inwestycyjnych z 2008 roku.
- wydatki zwiÄ…zane z projektami dofinansowanymi ze Å›rodków EU - 23,8 mln zÅ‚ * prognoza
Powyższe prognozy zostaÅ‚y przygotowane przy zaÅ‚ożeniu nastÄ™pujÄ…cych wskaźników:
cena aluminium (3M) 1400 USD/tonÄ™
inflacja roczna 3,5%
koszt kredytu (WIBOR 3M + marża) 6,0%
średni kurs USD 3,20 zł
średni kurs EUR 4,14 zł
relacja EUR/USD 1,29
wzrost PKB 1,0 %
cło na aluminium 3,0%
wzrost cen energii 25,0%
wzrost cen gazu 21,0%
Planowane wydatki inwestycyjne w 2009 roku w rozbiciu na segmenty:
Segment Wyrobów Wyciskanych - 22,8 mln zÅ‚
Segment Opakowań Giętkich - 20,4 mln zł
Segment Systemów Aluminiowych - 16,0 mln zÅ‚
oraz
Metalplast Stolarka - 1,6 mln zł
Metalplast Karo ZÅ‚otów - 3,2 mln zÅ‚
Centrum (zadania ogólne) - 3,4 mln zÅ‚
Zadłużenie:
WedÅ‚ug szacunków spóÅ‚ki zadÅ‚użenie z tytuÅ‚u kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2009 roku ok. 351 mln zÅ‚ i zmniejszy siÄ™ o 55 mln zÅ‚ w stosunku do roku 2008. Wydatki na finansowanie ewentualnych akwizycji nie sÄ… ujÄ™te w powyższej prognozie i bÄ™dÄ… one skutkować zwiÄ™kszeniem zadÅ‚użenia. W prognozie zadÅ‚użenia nie zostaÅ‚a uwzglÄ™dniona wypÅ‚ata dywidendy. SpóÅ‚ka bÄ™dzie dokonywaÅ‚a oceny możliwoÅ›ci realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywaÅ‚a ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 25 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz.1744)
| |
|